金年会

金年会 召开2022年内部控制审计进点会

发布者:新闻管理员责任编辑:邓杰发布时间:2022-09-14浏览次数:13

913日下午,金年会 在明德楼第二会议室召开2022年内部控制审计进点会。校领导袁维海、卢义忠、孔敏、黄志传、陈乃富出席会议,审计组全体成员及相关单位主要负责同志参加会议。会议由校党委副书记、院长黄友锐主持。

校党委书记袁维海对做好本次审计工作提出四点要求:一提高政治站位。要站在党的事业发展和事关学校改革发展、化解风险矛盾的高度,站在依法治校的高度,去认识审计工作,推进内控体系建设,规范权力运行、促进依法行政,提升学校内部治理水平。二重视内部控制审计。严格按照财政部、教育部和安徽省出台的一系列内部控制建设文件要求,建立完善相互制约、相互协调、相互监督的工作机制,打造全方位、全覆盖的内控监督体系,扎紧织密制度的“笼子”,真正实现用制度管事、管人、管风险。三密切配合审计组工作。要准确把握审计要求,对照责任分工,收集整理规章制度,梳理岗位职责和业务流程,排查风险点,及时、准确、全面地报送有关资料,通力协作,配合审计调查,确保审计任务圆满完成。四切实整改审计发现的问题。在审计工作推进过程中,要认真对照审计中发现的问题和薄弱环节,深刻分析和总结原因,及时修订完善规章制度,规范业务流程,做好风险点防控,实现举一反三,标本兼治

黄友锐在总结会议时强调,本次审计是在学校地方应用型高水平大学建设和申硕工作的关键时期开展的一次全面体检。通过审计来查找体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,以审促改,以评促建,不断完善学校内部控制制度、措施和流程,提高内部控制的健全性、适应性和有效性,进一步完善学校治理体系,促进依法治校再上新台阶。全校上下要统一思想,提高认识,把协助做好审计工作作为当前重要政治任务,强化责任担当,及时全面提供材料,积极配合支持审计工作,为审计组工作提供一切便利条件,确保本次审计顺利完成,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

会上,审计处处长韩郁葱对审计工作方案进行解读;中徽会计师事务所所长、审计组组长何祖兰对审计实施方案作了说明。(文/审计处 /宣传部 审核/韩郁葱)


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